最好是按月结转,根据之前学员反馈很多没有结转最后弄不平了
进项税、销项税每月都需要结转吗?有许多会计没有结转,我很迷茫,财会2016 22号文件也没有讲到这一块,我真不知道该该不该结转
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税,接手后,我结转了到了转到未交增值税,现在未交增值税是有余额,提现的是我未交需要交的,肯定是不存在这个余额的,该缴的都缴了,那么现在这个余额该怎么做?查账不可能了,时间很久了,查不到,找不到根源
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师,25年成立的公司不需要报工商年报是吧
老师,你好,个体户转查账征收后,给员工和老板都交了社保,公司承担的部分可以做为费用扣除吗?老板的能扣除吗?还是只能扣员工的?
老师好,我是一家买卖鸡蛋的商贸公司,我把鸡蛋送到超市,是属于代销对么?账怎么做?
请问,现在电子发票,超过8行,还要清单吗?还是无所谓了?谢谢
老师工资组成是基本工资,奖金,全勤。加班工资按基本工资算。那请假的工资不是也按基本工资扣吗
第二个选项为啥对,不是应该先找合伙企业么
第二大题最后一个小问,边际贡献、可控边际贡献、部门边际贡献,,这个部门边际贡献的答案是2700000-1900000=800000,是为什么?
老师支出了费用。发票还没有到,可以借记应收账款,贷记银行存款旳?
你好,老师.我要收货款5000元但客户要我开发票给他我就说要加9个点。那就是价税合计5450元为开票金额。但说税额走私账他就微信转450元给我。但要专票可我开不出就另一我的B客户开专票给他,我和B客户有往来到时我就冲减B客户在我公司进货的货款。问题是我应冲减多少钱给B客户?是5450元还是5450+我私账收到的450元。对公收款就是B客户收5450元
老师你好企业是一般纳税人生产混凝土销售,24年12月给对方开具发票11要到期回款5要余额6万至今没有给钱,老板说不给钱就把发票红冲了,这样可以吗?