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工资200元,社保个人部分370元,这样账务怎么处理?报个税怎么处理?

2020-02-24 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-24 10:43

你好,报个税的话按照570元来报 计提工资按照570计提

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快账用户6602 追问 2020-02-24 10:53

如果公司3000,社保个人部分300,实发3000-300=2700元,这种会处理,现在是工资200元,社保个人部分300元,实发200-300出现这种情况不会处理

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齐红老师 解答 2020-02-24 10:54

你要按照实际工资来计提的,实际工资200,社保还这么做?

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快账用户6602 追问 2020-02-24 10:56

现在出现了这种情况,我该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-02-24 10:59

你这样做也行,社保比工资多了一百元,那就计入其他应收款-员工

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快账用户6602 追问 2020-02-24 11:04

报个税时怎么填?

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齐红老师 解答 2020-02-24 11:06

根据工资金额来填写

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快账用户6602 追问 2020-02-24 11:14

报个税时社保个人部分怎么填?根据工资表里的填

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齐红老师 解答 2020-02-24 11:15

嗯,根据工资表里的填写

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快账用户6602 追问 2020-02-24 11:18

挂其他应收款100元,后续在以其后的工资单里扣?

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齐红老师 解答 2020-02-24 11:19

嗯,是的,就是这样操作

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你好,报个税的话按照570元来报 计提工资按照570计提
2020-02-24
您好 借 管理费用-工资 3087 借 管理费用-个人社保费 317.96 贷 应付职工薪酬 3087+317.96 借 应付职工薪酬 3087 贷 银行存款 3087 申报个税的时候申报3087工资
2020-04-17
同学你好 计入营业外就可以了
2021-09-13
你好! 工资在次月初计提上月的 工资和社保个税都要计提 计提,借费用或成本――工资6000 ――社保716(企业部分) 贷应付职工薪酬――工资6000 ――社保716 发工资,借应付职工薪酬――工资6000 贷!银行存款6000-21-279 其他应收款21+279 同时,借应付职工薪酬――社保716 其他应收款279+21 贷应交个人所得税21 其他应付款――社保716+279 .交社保 借应交所得税21 其他应付款社保716+279 贷银行存款 谢谢
2022-04-27
1.当月计提工资 借:××费用(管理/销售等)6000 贷:应付职工薪酬——工资600 2 当月计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 716 贷:应付职工薪酬——社保 716 3 当月上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 716 其他应收款——社保(个人部分)279 贷:银行存款或现金995 4 、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 279 应交税费——应交个人所得税 21 库存现金/银行存款或现金5700
2022-04-27
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