你好,具体想咨询什么问题呢

外购的方木自用的,已经做进管理费用了,后面没用完卖出去是不是借其他业务收入贷管理费用
结转本期所有损益类账户的余额:主营业务收入贷余474700其他业务收入贷余124000营业外收入贷余3500投资收益贷余69,000主营业务成本借余310000销售费用借余42000其他业务成本借余15200营业外支出借余25300管理费用借余5600财务费用借余3000营业税金及附加借余4200
其他业务收入红冲走在贷方是吗,管理费走在其他业务收入,退管理费走其他业务收入贷方是吗,但是其他业务收入没有余额,退后,也不知道剩多少
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
老师您好,我现在在填写2025年汇算清缴企业所得是A105050,请问一般情况下是不是张载金额和发生额要填写一样的?
老师,分公司独立核算不可以享受小微企业优惠吗?汇算清缴自动默认否呢
然后全部反结账回去改12 月的账,然后从新出报表对吧,
汇算清缴的时候发现2025年的税金及附近印花税做错了分录是借:税金及附加-印花税17.11 贷:应交税额-印花税 17.11 但是做成了管理费用-印花税17.11 贷应交税额17.11 现在跨年了我应该怎么处理,账务怎么处理,然后我汇算清缴报税报不过去
老师您好,个体户查帐征收,经营所得分录怎么写
老师。工程公司起重搬运合同按建筑施工还是按承揽交印花税
我们单位跟其他单位签订了劳务合同,对方出人去我们维护一些设备,但是不属于劳务派遣性质的,对方开劳务费的话,前面的税收分类代码开哪个比较合适啊?
老师我用银行存款支付的运费应该怎么写分录,运费发票也没有给我们开,还没有确认收入,运费是每天付,收入是对方月末才给出结算单,我们是商贸公司,我们给甲方一票结算,运费和煤一起开出13点的票
2025年A公司电子账上体现分别给公司B和公司C进行了多笔投资,记账会计摘要写投资款,计入了长期股权投资,但是没有任何协议,问了出纳就是资金调剂,目前26年所得税汇算清缴是否要补充协议,补充什么样的协议或者如何调整好?法务给了一个模版让签署这个:一般通用项目投资合同(固定+分红)来签署协议 我有疑虑合适吗这个模版?
老师,我运输有限公司2月购买一台二手车,实际付款18000元.二手车销售发票是6000元。老师,这部车要做卡片吗?