你好,具体想咨询什么问题呢

老师,你好,月底我要预提工资费用,其中一部分是对其他单位的收入,我这样做账可以吗: 借:管理费用 其他业务成本(其他单位承担) 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入
其他业务收入红冲走在贷方是吗,管理费走在其他业务收入,退管理费走其他业务收入贷方是吗,但是其他业务收入没有余额,退后,也不知道剩多少
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
公司买电,然后有部分卖出去了,可以这样写分录吗吗,买入时,借管理费用,贷银行存款 卖出时,借其他业务成本,贷管理费用 收到款时,借银行存款 贷其他业务收入
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
设计服务费可以不填规格型号、单位、数量、单价吗
老师,你好!供应商将原材料发票变为生产设备发票。作为购买方有风险吗?
老师,股东减资退股是按未分配利润缴纳个人所得税吗
老师,我们付给抖音平台押金30000,这个该怎么做账呢
老师你好,我想问一下有十几万的劳务费怎么走出来
郭老师,周转材料,有要求多久摊销完吗,怎么领用摊销
老师,应收账款收不回来了,对方公司破产了,怎么做分录?一般纳税人和小规模纳税人分录分别怎么写