你好,开票时开免税字样的发票,收入是不含税金额记收入
老师,请教一问题,现在享受免税政策,要求开免税字样的普通发票,那发票上税率是0,无税额,那免税的这部分是应该直接转入主营业务收入呢,还是计入营业外收入里呢?
我们是建筑一般纳税人,开9%发票,现在有个免税三年的政策,所以我们这段时间开发票是免税开的,这期间我们开发票该如何记账呢?借银行,贷主营业务收入。还是借银行,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税,借销项税,贷营业外收入
老师,小规模纳税人一个季度开票45万,享受免税政策,不含税销售额是445544.55,减免税额是4455.45。老师,像这种情况,做账的时候应该怎样做呀,主营业务收入是45万还是44万那个呀,免税的部分应该记在什么科目呢
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
我们是做粮食收购的公司,享受免税政策,但是销售的时候对方要求开专票,那会计分录直接借:银行存款,贷:主营业务收入,对吗?还是税额需要在应交税费里过一下
员工在平台充值了100元,并已经报销,做的其他应收款,现在这笔钱已经退回至员工账户,并做了借:银行存款99.86财务费用0.14,贷:其他应收款100。但是这样做完账之后显示银行存款为100元,但是实际公司账户并没有这笔钱,是再做一个借管理费,贷银行存款?还是怎么处理?
老师,麻烦您帮我看看这两张图片,我今天去申报,他就出现这样的,我上个月没有开票出去,我那个2660是之前预交的增值税
老师你好,进项税额转出的凭证怎么做
经营性应收项目资产负债表包含哪些科目
因乙方业务需求,需要拆除我方资产后进行升级改造,改造完后进行资产评估,如果改造后资产价值大于改造前,将支付我方补价;另外由于改造会多增加设备,该设备与我方日常运营业务密切相关,乙方将一次性支付我方该设备以后期间的维保费,我方收到该维保费应如何入账?
新注册公司,个税怎么申报?没密码怎么登录自然人电子税局扣缴端?
婚庆公司,摄像师化妆师那些一次性不超过800元的,是不是不交税,劳务报酬所得,只需要做成本就行了
#提问#老师以前年度主营业务收入多10元,增值税销项税少10元,2025年需要调整账户,这个怎么使用会计科目
小规模和一般纳税人交税的区别是什么?
装修费花了100万,现在要做账,已经过了一年,这一年的是或要计入
老师,你的意思是我发票总金额是1000,因为是免税发票,营业收入算1000,是吗?
嗯,是这样的,因为你开的发票是免税的,税额没有实际都是收入的金额
那未开票收入这部分呢,
一样的,和开票收入处理一样
都算收入,是吗?谢谢
是的,没有税金都是收入的金额