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请教您一个问题。我们单位是生活服务业享受最近税务局发布的免征增值税的政策,这个月缴纳税款时只针对开具了增值税专用发票和简易征收的部分税,缴,但免税的部分该怎么做分录?

2020-02-26 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-26 17:11

借未交增值税贷营业外收入

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借未交增值税贷营业外收入
2020-02-26
您好,可能按照3%开了普通发票,如果开了作废发票重新开免税的普票享受免税。
2022-06-30
您好,不是的。开专票按照3%交税,受票方抵扣;剩余40万免税可开免税普票。
2022-04-06
你好 借应交税费应交增值税 贷营业外收入 
2021-04-01
您好同学;附加税的计税基数是依据我们的实际缴纳的增值税额的;如果增值税减免了则实际缴纳为0,那么也就是无需缴纳附加税了哦; 短信指的是叠加享受,如果你们企业开专票且缴纳增值税,那么附加税在征税基础上减半征收哦;
2022-03-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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