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比如说王总欠李总50万,李总又欠张总50万。张总,又欠王总50万,他们就这三方的,这个钱就互相抵消了,如果单子抵消的话。就在会计那个账面上该怎么做呢,反正就是没有现金的那个来往,账面上该怎么做

2020-02-27 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-27 11:26

借,应付账款 贷,应收帐款 通过这个分录抵消就可以的。

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快账用户7959 追问 2020-02-27 11:31

这个不存在空头账么

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齐红老师 解答 2020-02-27 11:42

你这个是正常的债务抵消,只要有三方协议,这个样子做账就可以。

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您好,1.写餐费,但没有发票在年度汇缴时纳税调增 2.分录对的,季末明细账 备用金有10万余额,说明20王总已拿发票过来了,只要再提供10万的成本发票就可以了。 3.年末就是还5万回来就好了,其他应收款 -王总 这个往来余额就平了
2024-09-15
不给分公司开发票吗
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同学你好 暂估的发票如果没来那汇算清缴肯定要调增的
2023-05-22
同学你好,可以入实收资本,3000万元,其他应付款负数,3000万元。这样可以做到资产不增加。但是这样做显然是不合理的。不过,也只有这个办法,可以两全其美了。
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