你好,需要结转的 借:应交税费——应增(转出多交增值税) 贷:应交增值税-就增(已交税金) 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应增(转出多交增值税)
您好,想问一下,应交增值税-已交税金科目月末借方可以有余额吗,还需要结转吗
你好应交税费—应交增值税借方有余额需要结转到应交税费—未交增值税科目吗
月末应交税费—预交增值税有借方余额需要结转吗
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师,您好,想问一下,应交税费/未交增值税,贷方,应交税费/减免税额,借方,有余额,需不需要年末结转啊
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?