不管你是不是免这个增值税,都要换算为不含税的来计算。即便是你免税的计算,这个并不影响呀,什么叫免税?你首先要计算出你应该交的税,只是后面不交。

您好,1.小规模纳税人本季度专票已经超过45万,无票收入是否能适用小规模3%征收率减免普票增值税的优惠(注意是无票收入) 2.如果可以适用的话,那《增值税减免税申报明细表》里免征增值税项目销售额是含税的还是不含税的,比如这个月无票收入含税10000,还需要计算成不含税的10000/1.03=9708.74吗
老师现在小规模企业月度10万,季度30万免增值税,增值税免的,金额填的是不含税金额?税额用记到营业外收入吗?还是直接填含税收入
(小规模纳税人)销售产品取得收入 ,(不含税)收入计主营业务收入,税费计应交增值税,等到季度末增值税申报,如果按照税收政策享受减免,不需要交增值税,那原来应交增值税转回,这笔钱是不是计入其他业务收入?本来要交的税,不用交了,可以算做是企业的额外收入吗
你好 2022年小规模从第四季度不是免征增值税吗 ,免征的增值税税额用做不征税收入吗 免征的税额用计入收入缴纳企业所得税吗 还有23年的30万以内的免征的增值税用交所得税吗
小规模纳税人季度销售额(不含税)小于30万,免增值税,增值税减免的部分做营业外收入,增值税对应附加税的税不是也减免吗?那个也需要做转营业外收入吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
是的,可以享受这个增值税的免税优惠。