同学,你好 企业所得税正常缴纳的
请小规模纳税人,季度30万以内免征增值税,请问免征的增值税部分,交企业所得税?
你好老师,小规模公司季度存在应交增值税的费用但季度未达到45w后免征增值税的,年底计算企业所得税的时候这个免征的增值税费用需要缴纳企业所得税吗?
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。想问一下,这个免征增值税,只免征普票,免专票吗
老师,小规模季度开票不超过30万免征增值税,季度末增值税额减免,进了营业外收入-,这个收入是不征收企业所得税的吧?
你好 2022年小规模从第四季度不是免征增值税吗 ,免征的增值税税额用做不征税收入吗 免征的税额用计入收入缴纳企业所得税吗 还有23年的30万以内的免征的增值税用交所得税吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
22年开的免税的普票 免征的增值税税款不用在计算缴纳所得税吧
同学,你好 要缴纳的
假如22年一共开具了100万 那对应的免征增值税税款按照多少计入到营业外收入来交所得税呢
同学,你好 比如税率1% 200/1.01*0.01=1.98
2022年4月-12月 增值税直接免征了 相当于收入里都含税款了吧 只不过是免税的 没法在计算税款了吧
同学,你好 嗯嗯,是的