单位垫付的做其他应收款核算的这个
老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账
请问请问老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账~~~~
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师是挂靠在我们公司的,他这个是没有工资的,他在别的地方上班,然后我们单位要承担他,个人和单位加起来是24%的社会养老部分,他意思就是说不要我们给他造工资申报个税,我想问的是公司承担他个人应负担的8%的,社保应该怎么做账?前提是不能给他造工资,不能申报个税
老师好,请教你一个问题嗯,就像我们这会这个单位这个社保,他不按那个国家那个比例,他不给我们承担那么多,就让我们自己负担,全额的50%,也就是说公司和个人一人一半,像这种的,报个税时候你说这样的应该怎么弄了?[抱拳]
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?