你好,这种情况,最好公司在垫付的时候,个人部分通过其他应收款来核算,公司承担部分计入成本费用,当收到拨款是计入营业外收入或补贴收入科目
老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账
请问请问老师请教一个问题。我们单位有公岗人员,社保交的是养老、医疗、生育、失业,但前提是他们的社保单位负担的是财政拨款,实际上先是单位垫付单位承担和个人承担这一块,到年底财政直拨单位负担这一块、个人还是自己在上交个人承担的。像这种的怎么做账~~~~
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师是挂靠在我们公司的,他这个是没有工资的,他在别的地方上班,然后我们单位要承担他,个人和单位加起来是24%的社会养老部分,他意思就是说不要我们给他造工资申报个税,我想问的是公司承担他个人应负担的8%的,社保应该怎么做账?前提是不能给他造工资,不能申报个税
老师好,请教你一个问题嗯,就像我们这会这个单位这个社保,他不按那个国家那个比例,他不给我们承担那么多,就让我们自己负担,全额的50%,也就是说公司和个人一人一半,像这种的,报个税时候你说这样的应该怎么弄了?[抱拳]
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛