是摊销时候少摊销?你摊销到哪里下面去了?
现在 19年的代摊销费用少计提了,现在汇算清缴是该如何处理
19年度汇算清缴的所得税费用,在20年5月份体现并缴纳。 19年底没有预提该所得税1000,20年应该如何账务处理,执行小企业会计准则
汇算清缴后,发现以前多计提了费用,现在该如何账务处理?
本年度发现上年度漏记了社保计提,和一张费用报销的挂账发票,现在该如何处理?汇算清缴该怎样做?(还未申报汇算清缴)
汇算清缴后,发现以前年度多计提了费用(金额比较大),如何处理?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
就是之前少计提了 ,补做分录还是?
这个建议反结账做12月账上,你做今年账上做借以前年度损益调整 贷待摊费用 ,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
那去年的财务报表是不是也要去税务局做更改呢?
是的。原则是,但是我之前问税局说可以季报和年报不一样,看您们那边是不是可以不一样