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老师好!我单位2018年2月2日开具专用发票一张,接收单位于2019年12月退回。 开票当月我单位己上缴增值税款,退回的发票对方未认证。此发票己超规定期限,无法开是红字发票。我单位决定承担税款。请教老师财务如何做账。谢谢!

2020-03-06 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-06 13:27

你开不出负数发票吗 出现什么提示

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快账用户7632 追问 2020-03-06 14:30

是,现在也不能开了,己超期了。我单位只做发票退回入账,此笔承担税款,冲减收入,想请教老师把税款 和收入做到“己前年度损益调整”科目是否可以。只是将收入从“主营业务收入”转入;税金从“营业外支出”转入。

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齐红老师 解答 2020-03-06 14:34

你没有开负数发票,不允许你红冲收入 这样还乱套了呢。 简易问下你税务局那边

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你开不出负数发票吗 出现什么提示
2020-03-06
你好;  走以前年度损益调整红冲的; 因为跨年了 。2     如果是 汇算之前的业务红冲; 那么就得 在年报报这笔数据的; 要改22年的数据的; 没有专门的政策的  
2023-02-27
你好,请把题目完整发过来
2021-06-18
同学,你好,这个需要红冲,先开红字通知书然后再开红字发票,发票不能手签
2021-02-28
你好需要做账务处理的吗
2023-02-26
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