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16.甲公司为上市公司,适用的所得税税率为25%,甲公司2×19年度所得税汇算清缴于2×20年3 月30日完成:2×19年度财务报告经董事会批准于2×20年3月30日对外报出2×20年1月1日至3 月30日发生下列业务: (1)甲公司于2×19年12月10日向乙公司赊销一批商品,该批商品的售价为100万元,成本为80 万元,增值税税率为13%,消费税税率为10%,商品已发出,至年末货款未收到,由于乙公司财务 状况不佳,年末按照5%计提坏账准备 因产品质量原因,乙公司于2×20年2月10日将上述商品退回,并开具红字增值税专用发票。按照 税法规定,销货方于收到购货方提供的“开具红字增值税专用发票申请单”时开具红字增值税专用 发票,并作减少当期应纳税所得额处理 (2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司销售一批商品,该批商品的不含税价款为2000万元,成 本为1600万元,增值税税率为13%,商品已发出,货款已收到 因产品外包装质量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在价格上折让10%,否则将退货。 经过检验同意丙公司要求,并收到对方开具的红字增值税专用发票。按照税法规定,销货方收

2022-12-12 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 14:44

你好,学员,这个题目不完整的,问题是什么的

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你好,学员,这个题目不完整的,问题是什么的
2022-12-12
你好,请把题目完整发一下这里
2022-12-12
你好,学员, 借银行存款2260 贷主因业务收入2000 应交税费应交增值税260 借主营业务成本1600 贷库存商品1600
2022-12-12
你好同学,稍等看一下
2022-12-12
你好!请把题目发完整!谢谢
2022-05-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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