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老师,我想问一下,收到跨月的发票,我要怎么处理,公司老板的报销经常是那拿到跨月的普通发票的

2020-03-09 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-09 10:14

你好,直接按收到的月份做账就行了

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快账用户2199 追问 2020-03-09 10:37

如果是收到专票呢?

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齐红老师 解答 2020-03-09 10:40

也是直接做账就可以了,进项可以抵扣,福利费和招待费的不能

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快账用户2199 追问 2020-03-09 11:01

那是不是再我还没有收到这张专用发票之前,那个进项抵扣就先不要认证是吗?

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齐红老师 解答 2020-03-09 11:06

是的,没收到最好不要做

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你好,直接按收到的月份做账就行了
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