你好,是可以这样开的。
老师,你好。我想请问如果有一个300万的合同,100万今年开发票,100万明年开发票,100再过一年开,可以这样操作吗?
老师,请问一下,假如我们100万买一套设备,厂家开100万的专票给我我们,然后我拿去出租12个月,每月租金10万,合计120万,然后我抵扣100万,另外20万我就开劳务服务发票,一般纳税人是6%,这样操作可以吗?
老师,你好,请问一下今年签订的技术合同100万,预付款30万,但是今年没有发生成本,合同还没开始,那么今年企业所得税技术转让所得收入算30万吗
老师,请问我采购了100个垃圾分类亭,金额185万今年只能付120万,但是供应商已经把发票金额全部开过来了,剩下65万明年再支付,发票还可以用吗?还是明年发票要重开呢?那65万我是没有挂帐的
老师1、今年签的合同、今年开的票免增值税、但是工期很长做的明年了,如果明年增值税不免,那我开票是开免税还是开百分之3? 2、今年企业所得税是按照利润总额100万一下2.5% 100-300万 5% 超过300万是不是全部25%?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
具体怎么操作呢?
什么叫具体怎么操作?正常开票啊
好的。
我们是小规模纳税人,开的是专票也可以这样操作吗?我100分12个月来确认收入可以吗?
100万分12个月确认收入。
是的,专票和普票并不影响,可以分12个月确认收入,每个月做纳税申报