你好,企业所得税汇算数据大部分是依据报表填的,但如果有需要调整的,比如业务招待费,是需要看账本的。
老师好 我是这位学员 我现在这里只有申报了的报表,这块怎么来先把企业所得税汇算数据弄出来呢?
老师,这个月申报系统,多了个综合申报是怎么填呢?我把企业所得税申报表已经申报了,进入这个综合申报表,里面也有,但是点了提醒已经申报过,但总表里面又没有把秋裤带出来,这是怎么回事?
请问老师,19年补18的税时候,增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对,企业所得税更正了申报,增值税把18年已经报税的又加上更正的数据,所以增值税的申报数据大于所得税的,现在更正增值税的要怎么更正呢,而且19年补税的没有凭证,只是通过电费推算出来的,要把账补了吗?
老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?
老师,你好,我们是民办非企业单位,一直申报都没有财务报表申报这块,现在申报企业所得税要先报财务报表,申报不了企业所得税,我这要怎么弄啊
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?