借:进项税 贷:应付账款

老师 我问一下 如果当月已经是认证了的进项专票不想确认成本 只想确认税金 可以这样做吗?
老师我想问一下当月取得的住宿发票为专票。当月做账,但是当月不认证可以吗?留到下月认证抵扣
老师8月份的一张发票,我入账做成本,进项税额做贷认证,成本不做暂估可以吗?这样就下月不用冲红成本了,可以这样做吗?,发票已经拿到了
老师:想问下小规模建筑企业一项工程5月开具全额发票,但是7月初才完工,可以按进度确认收入吗?如果按进度确认收入5月开具的发票是不是只能放到7月确认?
供应商发票8月开错了,总金额没错,8月的票我们已经认证了,现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录,再录一笔正确的分录可以吗,这样8月已认证的进项是不是就不用转出了,在账上的时候,报税的时候正确的认了,再转出8月已认证的进项税额,这样可以吗
老师,如表,有时候结算数量不等于送货数量,要突出颜色显示怎么设置呢
工程公司,又开了一个小微企业公司,供应商的发票开给这个小微企业,小微企业加点开给工程公司,这个有什么风险吗?
老师违约金需要汇算纳税调增不?
计算和分录各项业务解题答案
老师你好,上游公司免费赠送的东西,合同上价格咋写呢?
老师,我是事业单位,原会计将2024年未付资金做了支出财务会计:借:业务活动费1040,贷:财政拨款收入1040,预算会计,借:事业支出1040,贷财的拨款预算没入1040,我将上年支出红冲之后分录怎么做?
我们销售商品给下游4万个商品,发票已开给下游,此商品是我们从上游进货的,上游暂时没有给我们开发票,我们先开出去了,然后下游实际用到3万个,把1万个退回来了直接给到上游,上游给我们开发票3万个商品,之前我给下游开4万个商品,销售价不变就收这么多了,我进货的发票是3万个,请问这个情况怎么操作
老师我想问下,如果24年12月份暂估的成本,25年票到了冲销的分录我应该做账做在24年还是25年?
这个第三小题都怎么算出来的 详细解释一下
公司今年采购货款没有做账,买单出口韩国的,韩国公司在销售,如果自己内销,怎么操作
这样做是合理的吗 因为企业19年想要盈利
有点不合规 以后问起来你只能说这个成本不属于当期
但进项又在当期抵扣 会不会让我做进项转出啊?
这个是有点不合理 但是你要达到你的目的 只能这么做
那还有其他方法吗
没什么其他方法 关键是你这个还认证了 就比较麻烦 而且这个成本如果属于19年的 你放在20年入账也有风险