你好,可以与对方协商等你单位成为一般纳税人之后让对方给你单位开具专用发票入账抵扣增值税销项税额
请问老是,我们买了一台100多万的设备,但是我们现在是小规模纳税人,所以抵扣不了税,你说能不能等我们生成一般纳税人之后再让对方开票? 款已经对公付了
请问老师:比如我们现在是小规模纳税人,然后现在支付了一笔款,对方是一般纳税人,现在不着急拿成本票,等我们公司转为一般纳税人了,再叫对方开具专票。可以这样操作吗?
老师 现在公司是小规模 可以让对方开给我们专票吧 等我们变成一般纳税人之后 是不是还可以继续抵扣之前的专票
老师,公司现在是小规模纳税人,对方如果给开了3专票,请问我们如果变成一般纳税人了,那之前开的3%专票现在可以抵扣吗?小规模时收到专票不抵扣,等几个月后变成一般纳税人了再抵扣可以吗?
老师,对方是一般纳税人,我们是小规模纳税人,他们开普票给我们就行了,我们抵扣不了税额,所以对方开票的税率多少不影响我们的成本吧?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?