你好, 比如开票总金额109 增值税=109/(1+9%)*9%
你好九个点的专票是多少钱
你好开增值税专票多少个点
老师,如果本身说好的6,000,000是包含九个点的发票。现在改成13个点的发票开给他要开多少钱给他。
你好,用别人的资质开的建筑发票,税点是百分之九,不是很懂,应该是多少个税点。谢谢
你好老师,我帮一个公司开出九个点的增值税专票,然后其他材料商又帮我开了三个点的专票或普票能抵扣九个点的税吗
老师好,跨年的研发项目,集中研发费用决算表是什么时候做?年度终了还是这个研发项目最终结束的时候?
老师,跨年的一张24年的费用发票,25年入进项还能抵扣吗
老师,小规模纳税人做企业所得税汇算清缴,在职工薪酬这块,各类基本社会保障性缴款,是填写单位部分的金额对吧
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
老师,公司卖旧车,卖的金额大于折旧后的金额怎么做账
老师,事业单位的每门诊人次成本及门诊收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 医疗收入成本率 三个的计算公式是什么
老师,比如说我这个月开出去的水泥,开进来黄沙,这个黄沙等我开出去的时候再结转吗?我可以这个月就结转了吗
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
老师,您好!我公司1月份有出口一单货物(外贸企业第一次出口),就等收外汇后申报出口退税了,因后续无法确定收汇时间,故在5月操作了“进货凭证信息回退”,请问在流程上我还要做什么?或者半年以后又收到外汇了,该怎么处理?放弃退税了应该不能再返回吧?