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老师,我想问下我们公司之前的进项发票没有认证,然后二月份的时候卖了商品,三月份要交那个增值税,应该怎么做呀?

2020-03-27 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-27 15:43

可以先暂估商品入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估

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相关问题讨论
勾选了就做 借进项 贷待认证进项税
2025-06-25
您好,不用反结账,在2月的账里把这个调了也行,2月增值税申报表的本年累计数进项跟调整后账里的数据一样也行的
2024-03-10
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
你好。这个可以的哈,有些是缴纳当月结转,有些是前面月份结转,看个人习惯的
2024-02-28
你好,这个是可以,只能抵扣后续需要交增值税,抵扣不了之前交过了
2021-05-11
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职称:注册会计师,税务师

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