如果不用交增值税了,自然就不存在抵减了。
请问下购买的税盘还有服务费共花费440元,需要在附表四第一栏填写本期和抵减额吗?是只是填写税费还是全额呢?然后在主表23行应纳税额减征额和34行会出现退税额,不想做退税,想做留抵,怎么处理呢?
老师好,请问一般纳税人买的金税盘和服务费,这个可以全额抵扣增值税是吧?这个有时间要求吗?我家每年的服务费,都没抵扣增值税那,这个都可以抵吗,分录怎么做正确啊…………
请问下,当月个体商户税务登记,月销售额9万,购买的金税盘可以抵扣增值税么
老师你好,有个问题想请教一下,就是购买税盘所支付的费用可以全额抵扣,就是购买税盘当月也有了销项这个时候的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:库存现金/银行存款/其他应付款、这个会计分录是不是少一步,还是说这个借方是去掉购买税盘之后的进项税额呢
老师您好,我们是个体工商户,政策上说月销售额不超过10万,一个季度不超过30万免税,为什么我们税务专管员说我们的额度只有9万?那一个季度30万以内免税是免的哪个税呢?还有那定额9万一个季度又是什么额度?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
服务费做为管理费用核算就可以了
那这个服务费一定要交吗?
是的,购买了金税盘就一定要交,不交就开不了票