3月的勾选认证,确认签名,要到4月才能进行的,因为4月1日到15日才是3月的申报期
老师,你好,想咨询下发票统计完成后确认签名是灰色的签不了名,签名旁边备注了“征期内进行一次申请统计后可执行签名操作”,这是什么意思呢?我什么时候才可以确认签名呢?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
2.请阅读以下材料井回答问题.已知企业z生产产品时,需要使用劳动和资本两种生产要素,基中芳动的使用量调整起来士分灵活,而资本的使用量在短期内难以快速调整,即在短期中可被看作固定成本,这个企业目前运营良好,企业能够获得利润企业股东有在末来扩大生产的计划,请根据下列情景回答相关问题。(1)在筹措扩大生产所需资金的讨论中,有一名经理A提出了一项建议,认为«不应该去向银行借钱,应该用企业已经获得的利润所得,这样就不必为这笔钱支付利息•从微观经济学的角度来看,你认为经理A的话是否有道理,为什么?(2)筹措好资金后一名经理B从长期分析的角度提出企业应加大资本的投入,这一定有利于企业的长远发展,对此,经理C提出了反对意见,认为短期来看过高的固定成本可能会使企业陷入亏损企业用不了多久就会因此停产。股东D听了两名经理的话,得出了他们的观点都不完全正确的结论,请你解释经理B和经理C的观点为什么不完全正确。(3)最后,企业引进了更为先进的生产技术,大大提高了专业化生产效率,同时企业也提高了劳动和资本的投入规模,扩大生产后.通过分析发现该企业的长期平均成本下降了,这种现象应
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
老师,麻烦问下申报工商年报,不知道认缴出资时间和实缴出资时间该怎么填呀,手里没有公司章程,时间也来不及去调取公司章程了
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
老师你好,想问下个体户开普票是不是能开超的,有个情况就是开了票客户退货了钱要退他,如果发票不作废这个可以吗?用的其他人退的款有没有问题啊?
老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗
公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
A公司与B公司是关联公司,c是供应商,C开不了发票D开发票给B,合同A与c签,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高吗老师
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月降这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物时,在有活动的商品上做了折让,开的发票正数是正常的商品价格,负数是折让金额,最后我们应付货款是折扣后的金额,返利费用我只需要做台账,不需要做单独的账务处理是吗,商品入账是按折扣后的金额入账的
老师你好,比如这个单子货物我都有发票,但是司机的运费和搬楼费我没有发票,应该怎么做账呢?
税务系统里的一个发票提额申请,专管那里审核不了,怎么自己在系统里面删了呢