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甲公司2×19年2月20日购入一台机器设备并投入使用, 取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增 值税税额为26000元。因产品转型,2×20年2月28日, 甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票 上注明的价款为160000元,增值税额为20800元,出售 时,该设备已计提折旧38800元,已计提减值准备4000 元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元。

2020-03-30 12:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-30 12:24

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您好,您的具体问题是什么
2020-03-30
您好 借:固定资产200000 借;应交税费-应交增值税-进项税额34000 贷:银行存款 234000 借:固定资产清理 200000-38800-4000=157200 借:累计折旧38800 借:固定资产减值准备 4000 贷:固定资产 200000 借:银行存款 160000%2B27200=187200 贷:固定资产清理160000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27200 借:固定资产清理 5000 贷:银行存款 5000 借:资产处置损益2200 贷:固定资产清理 157200%2B5000-160000=2200
2022-06-02
你好 甲公司出售此设备发生的净损益为()元=160000减(200000减4000减38800)减5000
2020-06-05
您好 请问是需要写分录吗
2022-05-23
借固定资产200000 应交税费-进项税额26000 贷银行存款226000
2020-05-06
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