你好,借 管理费用等 贷预付账款

我们付物业公司服务费,但是物业公司给我们开的发票多开,多出来的部分下次用,这个账如何做
各位老师好想问下,我们是开发地产公司,出售的地下汽车位有一部分出租,地下汽车位的产权是我们开发商的,我们出租给业主,在税务上都需要缴纳哪些税?还有我们有自己的物业,如果把这些汽车位打包给物业,物业出租给业主,开发商给业主开个车位租赁成本发票,物业给业主开具车位租赁费发票和车位租赁服务费发票,两个公司哪个需要缴纳的税款多?感谢!
房地产开发老师 请问我们房开公司付给物业的款 对方是开前期物业费服务费发票给我们是吗? 我们还没交房但是物业已经进来了 帮我们房开公司处理一些事物但是由我们承担费用
在月初收到物业公司一次性开出的接下来六个月物业费的发票,公司陆续每月支付费用,如何做账?
老师,我们企业有分公司,分公司的物业费合作方跟我们企业签订的合同,开发票开给我们,物业费是分公司打给我们企业,我们再打给物业。你看这样如何做账?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
你帮我看看,这样做啥原因,应付42771,发票多开了,43170,想着多出部分下次用,为啥这样做账,搞不懂,感觉收款记账好简单,付款记账真麻烦
你原来没有预付账款吗 ?
原来我只做收帐款,现在付款也做,付款的不会,只要是关于付,拐点弯就不知道怎么记了
你这笔开票的业务,你原来这笔业务有没有做付款?原来做付款的分录是怎样做的?发来看一下。
肯定没做,因为你看上边银行存款减少,肯定是当时付的
如果没有付款,发票开多了,钱付的少,借管理费用贷应付账款
能不能解释下
你发票开多了,实际没有付款,然后没付款的部分挂往来
对,但是往来怎么挂的
往来就挂应付账款了
那到时候怎么计算多出来多钱
一共应该付多少钱?你已经付多少钱?差额就是没有付的