建设单位给你们的钱,做收入 借用资质的单位给你们的票做成本

我们单位借的乙单位的资质中标后,又借的丙单位施的工,这个是怎么做账务处理 是丙单位直接给业主开发票,还是[疑问]
有一个人借用我们单位资质干绿化工程, 怎么做账务处理。主要是税款怎么处理?
借用个人证书资质。有借用协议,公户汇款,没有票据,怎么做账务处理?
老师,我们是个工程公司,现在工程公司还有一笔尾款我们给甲方说了转到我们的绿化公司,因为工程公司欠绿化公司法人一笔借款,我们以工程公司的款项这样偿还可以吗?如果这样操作以后,绿化公司收到这笔款项怎么做账务处理,都需要什么附带资料?
老师这种发票,是给我们单位临时干活的工人。要给人家结这个工资。我们单位应该怎么具体处理?
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
我们开发票时,同时收了资质使用方各项税费(发票金额不包含收的税钱),收的税费挂在银行和其他应付款上,这个税费怎么处理好呢
收取的资质使用费不要单独体现收入了, 后期给对方费用的时候冲掉就行,这样你的成本少一些,税务风险小