你好,可以开增值税普通发票,税率与专票的税率是一样的,是13%
老师您好。我们公司是建设工程有限公司,主要经营市政工程,属于一般纳税人。现想增加建材销售的经营范围可以吗?如果增加建材销售,销售发票我能开具增值税普通发票吗? 还是必须的开具增值税专用发票啊?如果开具增值税专用发票,需要按多少税率开具发票?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师,您好,我们公司是自主开发软件并销售的一般纳税人,开具软件销售13%的增值税专用发票,并有享受即增即退,后续我们有提供软件维护的服务,那我们是开具6%的增值税发票是么,那这一部分6%的发票能销售即增即退吗
计划成立一个小规模纳税人公司,经营瓷砖生意,厂家开给我们公司的发票可以开成13%的增值税专用发票发票,我们把这个瓷砖销售给客户,开具的假如是增值税普通发票,一般可以按多少个点交增值税?
老师你好,我们是小规模纳税人,公司购买材料入库,对方给开具了增值税专用发票,我们是不是得按普通发票入账入成本。如果销售往外开,我们可不可以去代开增值税专用发票。可以往外专用的13的票吗?那样我们交税就得交多,只能按小规模开专票1%的是吗
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
公司购入车辆公司收到机动车发票,车辆用于销售人员跑业务,和接待客户,能够抵扣