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老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不? 第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借:应付职工薪酬--------社会保险费  1953      贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 第二步,已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们,直接转成了社保暂存款里, 借:其他应收款-----应退未退1953      贷:应付职工应酬-----应付社会保险费    1953                          三月份缴纳的个人部分,贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退

2020-04-03 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-03 11:50

分录与思路,没有问题

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快账用户6612 追问 2020-04-03 12:01

我的疑问是,我的明细账管理费用----社会保险费,和应付职工薪酬--------应付社会保险费,金额不等呢 还是本来他们两个明细科目就没有联系。

我的疑问是,我的明细账管理费用----社会保险费,和应付职工薪酬--------应付社会保险费,金额不等呢
还是本来他们两个明细科目就没有联系。
我的疑问是,我的明细账管理费用----社会保险费,和应付职工薪酬--------应付社会保险费,金额不等呢
还是本来他们两个明细科目就没有联系。
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齐红老师 解答 2020-04-03 12:06

如果想相等,修改该 借:应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 修改为 借:管理费用 ---------社会保险费(单位部分) -1953 贷:应付职工薪酬--------社会保险费 -1953

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