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老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去。每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)

2020-04-07 16:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-07 16:24

你好,为什么要分摊?材料暂估不需要分摊才对

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你好,为什么要分摊?材料暂估不需要分摊才对
2020-04-07
同学好,暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估 收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字) 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2020-04-07
你好;    挨着上面的分录 一笔一笔去调整; 需要  冲的  
2021-12-22
您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录
2023-05-04
你好请把题目完整发一下
2022-06-30
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