你好,你的凭证里没有反应损益结转的业务,结转问交增值税没问题
我结转的未交增值税这样对不对?结转损益的税金及附加和结转未交增值税的税金及附加金额不一致,帮我看看是哪个出问题了呢
老师,我的这个结转增值税有什么问题吗?是这样结转的嘛?我看代理记账公司只有一个分录就是未交增值税和转出未交增值税
老师,计提税金的时候,为什么未交增值税最后不用结转损益,附加税费那些就会结转损益?是因为我计提附加税时用了费用类科目?
老师,房开企业预缴增值税每个月月末要结转到未交增值税吗?预交附加税是月末计提还是待开发项目达到完工条件,相应的收入及成本结转损益时,将预交附加税结转至税金及附加科目?
老师, 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转? 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢? 借:税金及附加 贷:应交税费—城建及附加 贷:应交税费—教育 贷:应交税费—地方教育 贷:应交税费—印花税 贷:应交税费—个人所得税
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
老师,那结转未交增值税的税金及附加和结转损益的税金及附加的金额不一致,有问题吗?这个是结转损益的税金及附加3957.22,未交增值锐的税金及附加是3198.12。未交增值锐和损益的金额是不是要一致才对啊
你好,结转未交增值税和税金及附加,这是两个不同的业务,金额不同没问题
我这是没有做 最后一笔借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税 ,如果做了这两个金额是一致的,进项票我认证抵扣了,说是不用再做这一笔了
你好,需要做这笔账务处理