同学好,同学可以去工商局,工商局会有相关的这些表格,

老师,请问变更法人的流程,《变更登记附表——法定代表人信息》、《变更登记附表——董事、监事、经理信息》这些文件去哪里弄啊
【案例】 集妙有限责任公司(以下简称集妙公司)成立于 2019 年,主要经营人力资 源,其股东是标志公司以及赵某、郑某。章程规定公司的注册资本是 1000 万元, 三个股东的持股比例是 5:3:2;各股东应当在公司成立时一次性缴足全部出资。 标志公司将之前归其所有的华元公司的净资产经会计师事务所评估后作价 500 万元用于出资,这部分资产实际交付给集妙公司使用;赵某、郑某以货币出资, 公司成立时赵某实际支付了 100 万元,郑某实际支付了 50 万元。 标志公司委派孙某担任集妙公司的董事长兼法定代表人。2020 年,韩某欲加 入集妙公司,孙某、赵某和郑某一致表示同意,于是韩某以现金出资 50 万元, 公司出具了收款收据,但未办理股东变更登记。韩某还领取了 2020 年和 2021 年的红利共 10 万元,也参加了公司的股东会。 2022 年 1 月开始,集妙公司经营逐渐陷入困境。赵某将其在集妙公司中的股 权转让给了其妻弟苗某,但未向公司登记机关办理变更登记。此时,韩某提出集 妙公司未将其登记为股东,所以自己的 50 万元当时是借款给集妙公司的。孙某 称集妙公司无钱可还,还告诉韩某,为维持公司的经营,公司已经向甲、乙公司 分别借款 60 万元和 40 万元,向标志公司借款 500 万元。 2022 年 3 月,苗某口头主张查阅、复制集妙公司的财务会计账簿被拒绝。赵 某将登记于其名下的股权转让给李某。 2022 年 5 月,标志公司指示孙某将原出资的资产中价值较大的部分逐渐转入 另一子公司翡翠公司。对此,苗某、郑某和韩某均不知情。此时,甲公司和乙公 司起诉了集妙公司,要求其返还借款及相应利息。标志公司也主张自己曾借款 500 万元给集妙公司,要求其偿还。韩某、苗某、李某及郑某闻讯后也认为利益 受损,纷纷要求集妙公司返还出资或借款。 【问题】 1.集妙公司成立时,标志公司的出资行为是否合法?(2 分)为什么?(8 分)如何认定赵某、郑某的出资行为?(4 分)应当如何承担责任?(6 分) 2.韩某与集妙公司是什么法律关系?(4 分)为什么?(16 分) 1 姓名:_________________ 学号:___________________________ 3.标志公司让孙某将原来用作出资的资产转移给翡翠公司的行为是否合 法?(2 分)该行为性质是?(2 分)为什么?(7 分)该行为后果是?(9 分) 4.2022 年 3 月,苗某的行为有何问题?(4 分)集妙公司是否可以拒绝苗某 的请求?(2 分)为什么?(4 分)对于赵某转让股权给李某的行为应当如何处 理?(15 分) 5.甲公司和乙公司对集妙公司的债权应否得到受偿?(2 分)为什么?(3 分)标志公司对集妙公司的债权应否得到受偿?(2 分)为什么?(3 分)集妙 公司的债权人的受偿顺序如何?(5 分)
老师,你好,请问新成立的个体工商户登陆电子税务局后变更办税人员提示到两证整合个体工商户信息变更操作,可是进去人员信息这里没有办税人员变更是怎么回事,只有税务代理人和法定代表人可选
根据金四上线工作安排,要求清理纳税人识别号重复现象,我单位注销了扣缴义务人登记,保留了单位纳税人登记,有以下注意事项∶ [钉子]所有专项附加扣除信息均需重新选择扣缴义务人,否则单位扣缴端无法更新个人数据,具体操作:登录个税APP→专项附加扣除填报→选择已录入的填报记录→修改→修改申报方式→选择扣缴义务人→更换原因(其他原因)。 [钉子]因今年税务登记变更,导致1-3月收入无法累计,4月工资已代扣的个税与系统实际申报数据可能存在差异,会在5月工资中调整。 [钉子]全年收入分属两个单位,扣缴系统中本年1-3月收入无法与4-12月收入累计算税,可能会影响适用税率,次年汇算清缴时需个人补缴税款。 请各联络员传达到每个人,专项附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解谢谢老师,这什么意思
老师,请问一下,个体户,确定是11月变更法人才去做的税务登记,电子税务局也只有第四季度的申报信息,但是经营所得税这里申报第四季度的时候,为什么会弹出来要申报上一个属期的税的?
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗