你好,借:原材料 1600 贷:应付账款-暂估1600 次月初反分录冲销 收到票借:原材料1600 应交税费195 贷:银行存款1795
老师你好,建筑行业印花税,一个季度申报一次,还是一年申报一次呢?申报后需要计提吗?借…:税金及附加2千 贷:应交税费-印花税2千元
老师,申报三季度所得税,发现报表的二季度季末资产总额比财务软件的数据多了4.8w,需要更正按照财务软件的吗?已经申报了,我也没有在凭证里面找到这笔款项,
老师,请问滴滴出行的普通电子发票可以抵扣吗?如果能抵扣抵扣几个点,这个进项税额怎么填写增值税申报表
开劳务费发票赋码时只能选3个点的,选1个点怎么选
老师,您好,之前账面上虚增的应付款,这季度有收到多的发票,可不可以冲掉之前的暂估应付款,然后再做列库存商品等贷应付账款XXX?
老师,我现在申报企业所得税,事项一已计入成本费用的职工薪酬,这里我只是填写计提10月份计提的工资,并不填写计提社保这些,因为社保都是当月扣税的,不存在计提,那么这样填写对吗
老师,新的电子税务局企业所得税申报,上面是填科目汇总表哪个数据,和个税一致吗?个税应发工资
老师,个体户无票收入怎么报税
管理费用算变动费用还是固定费用
这月收到稳岗补贴,下月使用,怎么写分录,公司如何做备查簿?