您是向境外提供技术吗?如果是向国内的话。是国家优惠政策的 境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。包括: (1) 国际运输服务。 (2) 航天运输服务。 (3)向境外单位提供的完企在境外消费的下列服务:①研发服务。②合同能源赞理 服务。③设计服务。④广播影视节(作品)的制作和发行服务。⑤软件服务。⑥电路 设计及测试服务。⑦信息系统服务。⑧业务流程管理服务。⑨离岸服务外包业务。⑩转让技术。

老师,这次是不是国家政策优惠 所以 技术服务费可以免征增值税
高新技术企业除了技术转让服务收入还有什么收入?技术转让税收优惠政策是500以内不交企业所得税,超过500万元的部分减半征收。这个和优惠减按百分之15有什么区别。我的理解是只有技术转让服务享受这个减半征收,除了技术转让服务的其他收入按15%征收吗?如果是这样的话可以选择分别征收吗?还是必须得选择一种。
麻烦问一下,合伙企业有增值税免征政策嘛?如果合伙人是公司的话,缴纳企业所得税嘛?可以享受优惠政策嘛?例如小微这样的优惠政策?
一般纳税人提供技术开发服务,合同备案后是不是可以享受增值税免税?是否开普票才能享受优惠?
三、优惠政策 技术合同认定登记是兑现各级各类促进科技成果转化优惠政策的重要依据,经认定登记的技术合同可享受以下优惠政策: (一)免征增值税:纳税人提供技术转让、许可、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票; (二)减免所得税:符合条件的居民企业年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税; 这里的500万是限定企业所得税吗?增值税没有吗?
老师,公转私要不要交个人所得税?
有收款收据单能把钱追回来吗
小规模纳税人公司餐费开普票回来可以抵扣企业所得税吗?
有个电商客户,要卖我们的产品,不敢垫资,他准备用他的资质开个抖店,收款账户改成我们的,我们帮他代收货款,这个我们怎么做账
老师,对于预算经费支出的企业,审计的话,需要他们准备什么那些资料?
卖的商品 有那种零碎的单子 几台几台的 是通过快递 或者人肉带出国的 然后收到外汇 就是没有报关 这种应该怎么处理?补申报吗?
进项税额发票不勾选做记借应交税费–待认证进项税额,月底还结转增值税吗?
小规模纳税人生物科技研究公司,企业所得税可以享受优惠吗?
以前2024年度的单据(普通发票)费用未入账,现在应该如何账务处理?常规的处理方式?账务和税务
多交的增值税在账上会体现么
我这个应该是技术服务费,只能普票开免税吧,专票还是6%
你是小规模吗?小规模是开普票。
是一般纳税人
国家不是有 财税36号政策吗
一般纳税人不管是普票还是专票都是一样的啊,销项税是一样的,只是说专票的话进项税能够抵扣。
我问过税务所了, 她说技术服务费 一般纳税人 普票也是免征增值税
对啊,意思就是你开普还是开专,都是免。不是只有开普才会免。普票还是在专票销项税都是一样,要不都是不交,要不都要缴纳。专票比普票多一个功能就是可以抵扣进项税。