您好,这个应交税费会是负数

发现前会计,账上应交增值税——未交增值税为—200。实际平掉了,怎么改账,做分录。没有多交呢
之前会计2018年5月进项税额留抵42836.96没有转出,现在我接手账上应交税费应交增值税账面贷方多出42836.96,现在应该怎么调账,会计分录怎么做
老师,我刚申报增值税,发现申报数据不对,少申报了5万,并且已经扣了增值税,我现在是要作废申报表,还是更正呢,申报正确的数据后,要交的增值税比之前多,之前交的税需要在新的表上体现吗,会不会重复交增值税呢
老师增值税是不是不影响利润表,只有附加税在利润表体现。增值税在资产负债上会体现在应交税费哪一栏
上月异地施工预交的增值税,在本月申报上月增值税时在哪里体现,怎么低减呢
多交的增值税在账上会体现么
老师:我们公司不买原材料,直接让供应商委外加工然后销售,财务这如何处理账务
11月会计科目用错了,12月做账时是红冲还是直接调整错误科目?
购买服装500 900 做什么分录
老师好,请问公司除了采购和销售需要缴纳印花税外,还有哪些需要缴纳印花税呢?
进项没抵扣的发票,除了收到做账以外,抵扣的时候还需要附在后面吗
老师,同一个项目,我们给总包开9%的发票,我们下游给我开1%的普票,我们可以全额抵扣吗
股权被冻结的企业,可以做地址变更吗?还有补报工商年报,解除异常
老师,您好!我帮公司办的新的营业执照已经办下来了(做了股权转让),但是现在查的工商信息还是原来那样,是不是还有哪个环节漏掉了?
个体户公户取现金怎么做账
那在账里应该是未交增值税是负的吧
是的,是的,就是你说的这样的