你好 这样处理是可以的,不违背常规。
备用金问题: 问题3:公司日常业务支出走基本户不方便,从公司基本账户转到法人个人账户作为备用金,然后累计发票报销,是否可行?如何进行账务处理? 例如:4月1日从基本户转给法人备用金10万元,4月份合计返回发票3万元,剩余7万元继续备用挂账。 借:其他应收款-a 10 贷:银行存款 10 借:管理费用 3 贷:其他应收款-a 3 可行吗?不违规吧
天行健公司2×10年3月初现金日记账余额为1000元,银行存款日记账分 (1)1日,职工张三预借差旅费200元,经审核以现金付讫。 为980000元。 本月发生下列有关经济业务: (2)2日,签发现金支票4000元,从银行提取现金,以备日常开支。 (3)2日,生产A产品领用甲材料1000吨,单价25元。 (4)4日,签发转账支票支付税金2800元。 (5)5日,从银行取得短期借款80000元,存入开户行。 (6)6日,签发现金支票46000元,从银行提取现金,以备发放工资。 (7)6日,以现金46000元发放本月职工工资。 (8)7日,生产车问报销日常开支费用,经审核,以现金200元支付。 (9)10日,收到银行通知,购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。 (10)11日,开出转账支票5800元,支付本月车间固定资产修理费。
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
某企业4月份发生下列经济业务,增值税税率为13%:(1)4月1日,从银行提取现金1000元,以备日常开支。(2)4月3日,用银行存款购进一台需要安装的设备,价款10000元,增值税1300元。(3)4月5日,委托银行将120000元汇往外地开立临时采购专户;(4)4月8日,收到3月份销售产品的货款8280元,存入银行。(5)4月10日,结转出售固定资产清理净损失20000元。(6)4月12日,行政管理部门购买办公用品,支付现金800元。(7)4月18日,基本生产车间为生产A产品领用乙材料2400元。(8)4月26日,业务员吴刚出差,预借差旅费1000元。(9)4月30日,将本月主营业务收入180000元转入“本年利润”账户。(10)4月30日,计算当期所得税20000元要求:根据上述业务编制会计分录。
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值