只有出现科目负数才需要重分类

老师你好 我想咨询下 如果我现在想财务报表往来科目重分类 那我其他应收款现在在借方 我是直接把这个数字加在其他应付款金额上就可以了么
老师你好 我想咨询一下上月我挂了其他应收付的往来科目在这个月收到了成本票 应该挂应收付科目的 我可以直接用成本票冲掉借款往来吗?具体要怎么操作
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师,工程类公司,没有成本票少,有啥办法弄成本票的吗
老师好,请问下面的题目可以帮忙写下怎么做吗?
老师,您好!我们公司A公司承包了B公司的劳务清包工,B公司付款给我们A公司了,但是我们付给工人的工资是从法人账户转出去的,法人和工人之间需要提供什么资料才可以作为这次劳务的成本?
老师,招待认证专家的费用进管理费用二级科目未招待费?
老师,我们公司每个月收取的工会会员会费应该怎么入帐。
请问公司要注销,在资产负债表里和利润表里哪些数据要是零,必须处理掉?对于税务而言。
你好,公司注册资金1000万,实缴700万,现在想减资成500万,账务怎么处理
老师,请问一下支付给个人的报销款,或者货款,是不是必须要有发票啊?
老师 我单位平均人数14 人 年度工资总额 270万 申报残保金时显示要交4万多 是什么原因
老师,我们是生产电缆的公司,给客户收费的时候包含了运费,我们再找第三方承运,现在需要把运费开给客户,客户付款,这个能开9%的运输费发票吗
对 现在就是负数
比如应收账款的负数 就直接增加预收账款的贷方