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老师你好 我想咨询下 如果我现在想财务报表往来科目重分类 那我其他应收款现在在借方 我是直接把这个数字加在其他应付款金额上就可以了么

2020-04-13 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-13 14:09

只有出现科目负数才需要重分类

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快账用户9004 追问 2020-04-13 14:19

对 现在就是负数

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齐红老师 解答 2020-04-13 14:20

比如应收账款的负数 就直接增加预收账款的贷方

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只有出现科目负数才需要重分类
2020-04-13
对,没问题,可以这么做。
2021-08-24
同学你好,先挂应收应付;然后再用应收应付与其他应收应付对冲;
2020-10-27
你好   你说下你实际业务 这样才好判断。 你之前挂的分录怎么做的  
2020-10-27
报表不是根据科目余额表自动出的吗,为什么跟账面会不一样
2021-11-09
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