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老师你好 我想咨询一下上月我挂了其他应收付的往来科目在这个月收到了成本票 应该挂应收付科目的 我可以直接用成本票冲掉借款往来吗?具体要怎么操作

2020-10-27 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 12:10

你好   你说下你实际业务 这样才好判断。 你之前挂的分录怎么做的  

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快账用户1699 追问 2020-10-27 12:11

之前一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 实际上不是借款 是业务成本费用 次月收到发票

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齐红老师 解答 2020-10-27 12:12

你好 那你现在收到发票做 借成本或者费用贷其他应收款  

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快账用户1699 追问 2020-10-27 12:16

好像不能直接这样哦 其他老师说 这属于挂错科目呢

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齐红老师 解答 2020-10-27 12:17

你好    是先预支了款出去  收到货物 和发票冲其他应收款    

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你好   你说下你实际业务 这样才好判断。 你之前挂的分录怎么做的  
2020-10-27
同学你好,先挂应收应付;然后再用应收应付与其他应收应付对冲;
2020-10-27
您好!不行。这个你要改很麻烦,涉及到去年的所得税汇算清缴。
2020-11-09
只有出现科目负数才需要重分类
2020-04-13
您好,这个是可以的哈,可以
2023-01-12
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