这是函证,不会做为对账的依据。没什么大的影响。 当然,也可以将你的金额填在上面,盖不相符

你好,请问客户的询证函上销售金额跟我计算的不一致,但是客户要求盖相符,如果我盖了相符对我会有什么影响吗?
请问老师 我们有个客户审计询证2017年交易发生额,但是对方询证函上的额度和我们账上的不一样 我们的更多,盖章有什么影响吗?
老师好,请问增值税发票货物名称开票有什么要求吗?需要开到具体的名称吗?例如:买了一个花洒,工厂开票是:金属制品*五金件。卖给客户也按这个开,但是客户说不符合规定,一定要开成名称带“花洒”的,这样我进项跟销项开的名称就不对应了,如果不带“花洒”会不符合税局规定吗?求老师解答一下,谢谢。
老师,请问一下客户询证函发到我司,让我司盖章,金额对应不了,客户说是审计用的,盖相符章,有关系吗?
客户的会计事务所寄来了询证函,核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符,但是用友账上应收账款有余额,是3月份开的发票,22.4-6月租赁费(我方租给对方的),按理说是预收账款,但是入到了应收账款的借方,贷方提前入进租赁收入,可是询证函上是写相符还是不符吗,下面的补充说明怎么写
合作社前几年年计提了老板的场地租金和用车租金,没收到发票没付钱,25年说是不付了免费试用,应该怎么做账
老师好,我们A公司下面有两个分公司,目前总公司和分公司之间是汇总纳税,做合并报表时,总公司和分公司之间的资金往来,进行了抵消,那分公司之间的资金往来要抵消吗?
老师你好!请问下,如贵公司其他应付款挂账有400万,其中200万是客户会员费用(确认客户放弃会员,费用也不退回),老板要求要把这笔费用转作资本公积,应该怎样能合理按流程操作呢?
老师您好,请问开具的劳务费和服务费发票,作为这家公司的收入,但没有采购,所以结转到借,成本,贷应付职工薪酬,我目前做的分录是,开出去的发票:借应收账款,贷收入,税金,收款进来,做,借银行,贷应收,结转成本;借劳务成本,贷应付职工薪酬,借主营成本,贷劳务成本,现在发现应收账款借方挂账,贷方应付职工薪酬挂账,最后一个分录咋做?可以借应付职工薪酬,贷应收吗?
老师,现在发现23年的账记错了,本应该这个收入的借方是现金,计成了银行存款,这个银行存款应该是一个公司给我们的货款钱,现在是这个企业欠我们的钱一直在账上挂着,这个怎么调整?
合作社年末剩余羊只按市价折算为160万,饲料剩余20万,全年销售羊收入120万,全年饲料消耗400万,成本应该怎么结转
报申报表时,6%的其他收入是负数,13%主营业务是正数,主表的第2第3该怎么填
@朴老师你好 ,请问在线吗
投资款转入超了30万的,已经做过印花税缴税了,是转为资本公积吗,还是记应付股东款?
给员工租房的租金进福利费,需要报个税吗?