你好,这个营业外收入不需要调增,正常做收入就可以

我想问问,所得税汇算里面,营业外收入调增,应老师,该填哪里,我放到这个收入调增的第九其他,然后风险提示说不对。。。我们的营业外收入,就是罚款收入,我放到资产类里面,就正常了。到底放哪里啊
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师您好,请问去年我们公司购买了保本的理财产品,购买时分录是 借:交易性金融资产,贷:银行存款。赎回时我的分录是 借:银行存款,贷:交易性金融资产/投资收益/应交增值税。按贷款服务申报缴纳了增值税。投资收益已经在利润表的营业利润里面了,说明已经缴纳企业所得税,但是转管员说我的增值税收入比企业所得税收入多,要让我更正申报,我把投资收益放在营业外收入里面,这种做可以吗?(税局比对表里企业所得税只包含主营业务收入和营业外收入)谢谢!
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师,我们是一般纳税人房开企业,我们去年的有一项业务是这样做的,法院的判决书,判赔退给业主(多收人家的)房款100元,诉讼费15元,然后我记账就把115元全部计入营业外支出了。(数据只是打比方) 然后现在汇算清缴,这115元,全部是在调增项目里面。我想问一下,应该只是15元营业外支出,是调增吧,退的100元应该是冲当年的主营业务收入,所以我想问老师,已经记账到营业外支出的这部分,这100元我怎么调减,具体在哪个表里面填报呢
个人独资企业,个税可以报其他人员工资,法人做经营所得的时候直接减6万吗
你好老师!公司收到一张维修公司等离子,维修气保焊割枪,维修气保焊,等2975元,这个维修发票是做成生产成本还是要做到销售费用呢?
我们做施工,防水施工,材料会做采购单,人工成本是走进销存其他入库单,进销存和云会计相关联,云会计借记库存商品,贷要记什么科目
收到自然人开的劳务发票,需要代扣多少个人所得税
脱氧干燥剂,发票该开什么品名,对方给开的食品添加剂,不对吧
老师,想问一下车间采购辅料,工具,金额500元以上的,可以直接做费用吗?比如:借:制造费用 贷:周转材料,比如买的700元的喷枪,38的辅料,230元的电子秤,这些怎么做会计分录
老师发票的作废数额大了,有什么影响,作废的是因为开错票,然后重新开
请问老师,差额开票,劳务派遣6%,税率那里写星号、还是6%
老师,我是一般纳税人企业,2017年有30万购入商品发票没抵扣勾选也没入库,现在在电子税务局平台查到这30万发票,和对方单位在22年末已经无业务往来,这30万发票我该怎么处理呢
老师您好,请问招待费是如何计算税的,按照营业额多少比例来