你重新出报表就可以了
老师,,我用的财务软件是用友t3 这上边本来有数据 不知道点啥了,突然就没有数据了
老师我终于把期初的数据对上了,试算平衡了我想知道我这个银行期初数据怎么加上去?因为外账那边没做,我一加上就不平衡了,外账那边发生的科目全部在备用金,而且备用金是负数
老师好!请问我财务报表季报时,是不是把我从用友软件上生成的6月资产负债表直接填写上去就可以了,还是利润表本月数填写时要把用友软件生成的4一6月数据相加后填写。
老师,请问更换财务软件,我知道导出余额表,录入期初数据继续入账?那原来的账不就没有了吗?还要原来的凭证和账簿该怎么弄?
换了新的财务软件,五月中旬只开通软件里面业务数据这一块然后业务数据就只显示五月下旬的收入费用成本,然后财务那边是六月份才开通的,这点来不及把财务这边做完。只能把业务数据这边先结账,那我六月份再开账套的话,哪些期初科目是必须要录入的呀
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
这2019年每个月费都没有数据
还得一个一个月整
你年度汇算清缴的话直接出年度的
在哪找老师
等会我去软件里看下怎么操作
好的,谢谢老师
做了期间损益结转吗
先前都做好啦,下午利润表数据还有呢,结果不知道点了啥就没了
新建报表试试,挨个月试试