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老师 我在捷信办的分期,早上无缘无故扣了7153元,对方是清算暂收资金专业户12。我的钱已经出去了,但是分期还款还在。
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师,我们从银行贷出2百万,后来觉得现在用不了这么多,银行说可以先退回,不给算利息,用的时候随时可以贷出来,我们就退回1百万,我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号,我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做
请问一下老师,我是拍卖公司的,委托方委托我们拍卖东西,东西卖出去了,我们需要扣除佣金保险费个人所得税等,然后把剩余拍款付给对方,上个月我已经把钱付了,这个月才把佣金保险费做无票收入,做个税分录,我把成交确认书和银行回单付在11月的单上了,这个月做无票收入和个税就没有单可以附上了,请问我可以把11月上成交确认书拿回来附在这个月的无票收入的单上,11月只有付款银行回单行吗,或者不拿回来,自己做一个总的明细表格附在12月做无票收入凭证
老师,您好,麻烦您帮忙看下,我们线上抖音店铺,我放在其他货币资金里,分成了财付通也就是微信账户,另一个是聚合账户我放在抖音抖店。10月30号微信账户仅剩7.94元已经提现了,在10月31号到公账了,所以账户平掉,但现在12月份抖音店铺的期末余额是530029.46,我的账上抖店余额是530021.52,这里对不上,还显示有7.94元的差异,麻烦老师帮忙看下,感谢
咨询你一件事情,就是老板准备买机器,但是他是以准备注销的那家公司去签合同。 他的理由是新公司账户上没有钱。老板可以怎么合理的往新公司上面打钱呢。
老师,我想问一下,12月份付款了费用,但是发票还没有开出来,在1月份才开,我12月份能做费用么?
老师你好,收到的员工乘坐水路运输增值税发票是要勾选认证还是计算抵扣?总金额400
提问 老师 建筑企业外地项目缴纳的个人所得税进入什么科目
老师 请问注册资本原来是100万 现在变成150万是直接增加注册资本吗
老师您好,请问一般纳税人简易征收可以开专票嘛?
老师,外贸公司装柜子的费用,比如找的临时工和吃饭买水给临时工这些算在哪个部门哪个费用
老师 ,新加坡公司委托我们旗里新注册的公司跟旗里机关单位要欠款400万,旗里不给,新加坡法人就起诉旗里了,然后旗里给了300万打到委托这个公司账户了,然后委托这个公司把钱直接打给新加坡法人银行卡里,对这个公司来说对公转个人这样可以吗,分录应该怎么做,然后有法院判决书强制执行了
购进商业汇票,10000元,别人只收9500元,借:商承 10000 借:财务费用-折让 -500 贷:银行存款 ,然后这500在汇算清缴时需要怎样体现吗?可以抵减财务费用-利息无票支出纳税调整额吗?
发票的项目名称怎么修改