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老师 我在捷信办的分期,早上无缘无故扣了7153元,对方是清算暂收资金专业户12。我的钱已经出去了,但是分期还款还在。
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师,我们从银行贷出2百万,后来觉得现在用不了这么多,银行说可以先退回,不给算利息,用的时候随时可以贷出来,我们就退回1百万,我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号,我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做
请问一下老师,我是拍卖公司的,委托方委托我们拍卖东西,东西卖出去了,我们需要扣除佣金保险费个人所得税等,然后把剩余拍款付给对方,上个月我已经把钱付了,这个月才把佣金保险费做无票收入,做个税分录,我把成交确认书和银行回单付在11月的单上了,这个月做无票收入和个税就没有单可以附上了,请问我可以把11月上成交确认书拿回来附在这个月的无票收入的单上,11月只有付款银行回单行吗,或者不拿回来,自己做一个总的明细表格附在12月做无票收入凭证
老师,您好,麻烦您帮忙看下,我们线上抖音店铺,我放在其他货币资金里,分成了财付通也就是微信账户,另一个是聚合账户我放在抖音抖店。10月30号微信账户仅剩7.94元已经提现了,在10月31号到公账了,所以账户平掉,但现在12月份抖音店铺的期末余额是530029.46,我的账上抖店余额是530021.52,这里对不上,还显示有7.94元的差异,麻烦老师帮忙看下,感谢