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老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300?? 还有原材料380,我们给付400,借:原材料380 营业外支出20 贷:银行存款400 对吗?

2020-04-18 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-18 12:27

你好, 对的。

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快账用户5692 追问 2020-04-18 12:34

老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300??

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快账用户5692 追问 2020-04-18 12:34

这些也对呗

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齐红老师 解答 2020-04-18 12:37

你好! 是的,对的。

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你好, 对的。
2020-04-18
同学你好 这样做是可以的
2020-12-10
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
您好!老师正在看题目
2023-06-03
您好,正在给您回复
2023-06-03
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