你好,是招待客户发生的住宿费,还是职工出差发生的住宿费?
老师一张发票上一次开了两千块的住宿费 一般入在什么科目?
老师,公司三个小组一起出差同个市县的不同项目,住宿就住一块了,三个小组出发前各借款5000元共15000.他们的住宿发票有些是住同个酒店时就开一一张发票了,我可以让他们其中两个小组复印开在同一张发票的住宿费,然后分开按各自房间费用报销抵扣借支麽?不然就会一个组话费很少,一个组超支很多。
老师你好,开公司抬头的住宿费,单单只有两张住宿费,一张专票,一张普票,没有其他的费用,这个计入什么费用?
#提问,老师收到一张住宿费的发票,两千多备注上只写了11天,没有具体的入住时间和离开时间可以吗。数量单价 都没写
老师,我们公司上个月抵扣了两张发票,一张费用发票一张住宿发票,现在都找不到了,这个要怎么在上个月账里入账?这个月的又怎么把它冲出来呢
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
老师您好,应收款你理是什么意思
2024年有一笔审计费计入了在建工程,发票已勾选认证,老会计说现在要调成制造费用,说是工程达到使用状态,不能再计入在建工程,请问现在如何调账分录,税务和报表需要调整吗,
因为是配送公司其他干货类,很难取到发票,老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票,然后销售猪肉就开免税,想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
不清楚呀!入哪个科目合适呢? 我们是建筑行业
你好 如果是招待客户的,计入管理费用——业务招待费核算 如果是职工出差发生的住宿费,计入管理费用——差旅费科目核算
行政人员进管理费用,一线工地的管理人员进制造费用,销售人员的进销售费用,一线施工的进生产成本,不知道对不对。
你好,工地,施工的计入工程施工——间接费用科目核算 其他的是正确的