你好,收到一张住宿费的发票,两千多备注上只写了11天,可以附上清单
#提问,老师住宿费的发票收到了4张金额是28000,开票是一张上边开的7千元,月份票上是写的两个月,然后备注里边又写的是总的租赁时间,没有按月推,这种票行不?
#提问,老师收到一张住宿费的发票,两千多备注上只写了11天,没有具体的入住时间和离开时间可以吗。数量单价 都没写
#提问,老师像住宿费的两千五百元,票上的单价数量没写只在备注里备注了天数可以吗?
#提问,老师收到两张住宿费的发票是给工地人员提供住宿的,票上备注里没有写时间,票上也没有写数量,单价,这种在住宿协议里写清楚行不?
请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
小规模季度30万免税,30万包不包括税额
老师您好,这张去年的发票还能用吗
你好,甲方用我们单位的质保金直接抵房子给我们下面的分包单位的包工头,我们欠下面的包工头的款还是正常支付,但是后期房款他直接转入我们单位,这个则呢么账务处理呢
老师,收到平台服务费发票怎么做账呢
老师好,2017年,财务将一笔不是收入的款项计入了收入,同时挂了其他应收款项目,后来在2019年有花销,就把花的金额一方做支出,一方冲挂账,但实际我们 即没有收到银行存款,也没有发票对应支出。现在审计查出我们的往来有问题,请问老师,对于这种前期差错,我们财务应该如何处理比较稳妥?请详细说明,谢谢
对方一般纳税人,无论对公还是对私转账都应该开专票吧?自己公司也是一般纳税人
7月份有一笔工程款,在10月份报税时候,需要交印花税吗
老师,你好,请问个体户中标了,但是中标公司要求是性质是公司,不是个体户,请问个体户除了注销,还有什么办法吗可以接下这个投标
生鲜配送行业袋装的玉米粒 甜青豆这种 算冻品还是蔬菜还是方便食品 免税还是9% 还有干辣椒 包心菜干 和红豆绿豆 是免税还是9%
老师感觉时间不够用了,想问一下法律刑法内容自己看讲义不听课可以理解吗?
关键没有清单,这种他就应该在票上把数量单价都上对吧,备注里在写几号入住几号离开的
应该在票上把数量单价都上