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老师 求助求助 我把19年的工资做到了劳务成本 然后在利润表中不体现 到20年1月借 主营业务收入 贷 劳务成本 做到了1月份中 利润就减少了 但是现在遇到麻烦了 做19年汇算清缴的时候 企业所得税 若是不把这些劳务成本的工资调增 就导致管理费用中 还有这些费用

2020-04-22 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-22 21:52

没太明白你的意思? 你这里劳务成本已经结转了收入了,增加了利润

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快账用户6338 追问 2020-04-22 21:55

可是做汇算清缴时 把这些劳务成本都计入到工资 管理费用里了

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快账用户6338 追问 2020-04-22 22:11

就是职工工资计入到了劳务成本 那汇算清缴企业所得税的时候 期间费用明细表中的职工薪酬是不是就不应该填写了?职工薪酬支出及纳税调整明细表要不要填?

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齐红老师 解答 2020-04-22 22:36

需要填写的,职工薪酬是按应付职工薪酬的发生额填写的

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没太明白你的意思? 你这里劳务成本已经结转了收入了,增加了利润
2020-04-22
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
你好,你现在还能反结账修改吗?你之前申报的利润表能不能修改?如果能的话,反结账修改,借主营业务成本,贷劳务成本。
2021-11-12
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
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