好好玩呀,不你好,应该不是退税,你看一下应补税款,应该是1233减877。

老师你好,我已申报税额合计是,1233元,已缴税额,877元,这个情况需要退税吗?怎么退税会显示0元,他不应该退几百块回来吗,谢谢
老师你好,有一笔经济业务需要请教您。之前我们代开了125000元的发票,收税点10321.1元,分别转了10300元和21.1元,但是之前的会计只做了银行存款增加10300, 另一笔21.1做的存现,剩下的做收到现金114700元,后来返点退给中间人2100元做的其他应付款,上个月把125000的发票红冲了,退回已收税点10321.1,扣除返点2100,实退8221.1元。请问这个红冲并退款的分录应该怎么做啊
老师, 您好,,我公司在21年 1季度 缴纳了5元的所得税费用,,当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是,现在汇算清缴年报时,弥补了亏损后, 是要把这个5元给退回来。。 我公司没有其他费用可以调整。。 是这个5元必须要退回来吗?? 有没有什么风险?? 应该怎么避免风险,,谢谢老师不吝赐教
老师您好,一般纳税人辅导期时候。1月要超量购买发票,当时预交3个点增值税和附加税合计10021.98元,其中一月进项税额64516.56.销项税额71034.90.如没有预交增值税本月应交6518.34元增值税。那么增值税报表上显示要退增值税3503.64.附加税退245.25.105.10.70.07,那么我想问的是.当时预交增值税和附加税分录到退回来税整个来龙去脉分录怎么做,谢谢
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师您好,房地产公司销售的是现房。A房子房价100万,收到客户的20万,没有签合同。B房子房价80万,没有收到房款,已经和客户签了合同。请问这两套房子我应该怎么确认收入?
这个减征比例下面的50是啥意思
老师好,我个独经营所得个税要去窗口交的话需带什么资料?
老师,银行贷款的担保费可以所得税税前扣除不,计入什么科目及二级科目呢
我想咨询你一下,一个客户他买我们的肉制品,他利用好几个公司给我们打款,发的货品,一个公司要的货品,要求我开到另一家打款公司的,你说一个票能来吗?就是客户的下游客户的货品就在这几个公司换着开,这样可以吗?
老师您好!请问申报增值税是报有无票收入,这个无票收入后期一定是需要开票出去吗?
老师,我们租金签12个月,有两个月免租期,请问一下我们免租期这两个月需要分摊租金费用吗?
老师请问建筑公司承接的工程合同,属于包工包料,但是主材料占合同的50%,(专票13%)辅助材料占3%,(普票)人工占44%,利润占3%,这个情况,人员工资占比比较大,这个工程服务全部只能开9个点的工程服务发票吗
老师,您好,我们是一个工厂和外贸企业,外贸企业进工厂的五金配件出口,报关单上写的建筑用贱金属附件。因为进的种类比较多,报关单写的比较简单。工厂开给外贸公司的发票也必须是建筑用贱金属附件。现在遇到的问题是,工厂采购的五金配件,对方开给的发票是特别详细,比如金属制品,执手,颜色,编号,型号等。(每一个品种都写的很详细。每次采购发票明细开好多行)。工厂开给外贸公司采购发票能只开建筑用贱金属附件吗?
老师受益人信息备案,这个月底前要完成吗,我怎么找不到要备案的信息,看别的同事发的填写
你好,应该不是退税,你看一下应补税款,应该是1233减877。
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