好好玩呀,不你好,应该不是退税,你看一下应补税款,应该是1233减877。
老师你好,我已申报税额合计是,1233元,已缴税额,877元,这个情况需要退税吗?怎么退税会显示0元,他不应该退几百块回来吗,谢谢
老师你好,有一笔经济业务需要请教您。之前我们代开了125000元的发票,收税点10321.1元,分别转了10300元和21.1元,但是之前的会计只做了银行存款增加10300, 另一笔21.1做的存现,剩下的做收到现金114700元,后来返点退给中间人2100元做的其他应付款,上个月把125000的发票红冲了,退回已收税点10321.1,扣除返点2100,实退8221.1元。请问这个红冲并退款的分录应该怎么做啊
老师, 您好,,我公司在21年 1季度 缴纳了5元的所得税费用,,当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是,现在汇算清缴年报时,弥补了亏损后, 是要把这个5元给退回来。。 我公司没有其他费用可以调整。。 是这个5元必须要退回来吗?? 有没有什么风险?? 应该怎么避免风险,,谢谢老师不吝赐教
老师您好,一般纳税人辅导期时候。1月要超量购买发票,当时预交3个点增值税和附加税合计10021.98元,其中一月进项税额64516.56.销项税额71034.90.如没有预交增值税本月应交6518.34元增值税。那么增值税报表上显示要退增值税3503.64.附加税退245.25.105.10.70.07,那么我想问的是.当时预交增值税和附加税分录到退回来税整个来龙去脉分录怎么做,谢谢
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师好,主营业务收入按照板块填写怎么填写
现在股权转让,资产负债表中,实收资本8万,未分配利润4.8万,所有者权益是3.2万,那么要交个税吗?
老师,免抵退税汇总申报表在哪里找,
会计学堂这个怎么去掉想用这个文档
老师,纸质火车票填写报表附二表,请问填写第几栏次?
老师,银行流水支出的金额备注了人工费或者劳务费都是可以去个税扣缴端报个税的把
收到供应商的退款,同时负数专用发票也开来了, 请问这个进项税a,记账时是怎么处理的?是计入进项税转出+a,还是进项税-a?
老师你好,我们是代账公司的,现在接到一盘账,对方会计不交接账号密码我们,现在我们可以叫法人重新绑定企业,重设账号和密码吗?
老师,我们公司,每个月通行费有几十上百张,大部分每张都是几块十几块钱,这个有没有什么办法,不用打印啊,太多了,可以写一个总的明细表吗,谢谢
老师公司向个人租了辆车,一个多月约定租金5000元,后来车主说车子不租了,租金也不收了,我们充值了油卡还留二千多给车主抵了租金,这一个月期间我们油费二千多能正常入帐吗?总的充值了5000元?
你好,应该不是退税,你看一下应补税款,应该是1233减877。
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