你好,如果每个月都结转了利润,损益类账户用本年利润代替,本月补提。
上个月计提公司部分应交的社保,计提少了,这个月该怎么做账呢
上个月少计提员工应承担的社保部分,该怎么改回来,这个月该怎么补计提
老师 上个月社保是预估计提的 结果社保个人部分和企业部分均计提的少了 那么补提分录是什么呢
上个月社保少计提了,这个月应该怎么做
工资本月计提本月发放,社保个人部分公司承担应该怎么做分录呢?
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
老师我还是不太懂,比如我上个月是借:管理费用-职工养老保险200贷:应付工资-社会保险200但是实际应该是300这个月我该怎么做分录呢
你每月都结转损益吧,上个月的管理费用已经转到本年利润当中。现在咱们补提,借本年利润100,贷应付工资100