借:工程物资 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 借:在建工程 贷:工程物资 借:固定资产 贷:在建工程

在建工程,买了材料,还交了税,并有安装费. 这样结转固定资产-行车时会计分录是怎样的?
原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
你好,民间非营利组织,出售还没转固定资产的在建工程,会计分录可以这样吗?先转固定资产,借固定资产,贷在建工程,卖固定资产借银行存款贷其他收入应交税费还有其他分录吗?
纯外贸企业 收到库存商品就认证出口退税了,后面发现库存商品有问题不能申请退税,我们视同内销开具了发票,对应的进项税我们没有抵扣,但是也没有从认证出口退税那边申请撤销认证出口退税。 我感觉是错的,视同内销是不能抵扣进项税的,也就是说视同内销的对应的进项税是要转入成本的。
老师好,小规模公司4季度开专票25万,普票开多少可以免增值税呢,是专票和普票合在一起算还是分开算呢
老板每个月都会报销很多餐票 有关系吗?
老师,有个款项。要发票时对方称,他们过了月就不能开发票了,他们发生当月已经做无票收入,过月就不开发票了。这个怎么办
郭老师接郭老师接,郭老师,找个人租车,先付款了,怎么做,发票后开,每月摊销怎么做
出口企业,报关单上的运保费金额是20万人民币,实际付款只需要付18万人民币,相差2万,具体怎么记账?
原材料损失2万多,要做进项转出吗?
老师,这张0税率的发票对吗??
老师,送货单跟合同是一样的日期是不是不行。
老师,请问5月8月11月异地预交所得税共计不到300元,当时已结转应交所得税到所得税费用科目,全年亏损的话,所得税预缴异地也不可能给退,我现在把账上的结转所得税科目给删除了,已申报2季度3季度的财务报表和所得税报表是不是得更正申报?