您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人
老师请问:购买一条生产线设备且需要安装,分三次付款。安装前的分录是不是这样录,借预付账款,贷银行存款,安装和安装完毕怎么录呢,老师就是预付账款-在建工程转固定资产这一环节,不太能理解
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
购买一台机械,付了50%款,安装完成,付尾款。支付部分金额时,借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款14000.借:预付账款7000.贷:银行存款7000.我的分录做的对吗
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师好,在建工程尾款项全部付清,也完工了!会计分录咋写呢?我最后尾款结清做的借其他应付款贷银行存款,然后再做借固定资产,贷在建工程?
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
一般纳税人
购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款 收到发票了么?
收到发票了,但是是支付部分金额的发票
收到发票 借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 支付款项 借 应付账款 贷 银行存款 请问发票开全了么?
没有全开发票
安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付 借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 收到剩下发票 借:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
折旧的话,按着固定资产入账,如果应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值吗
应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值