你好,你怎么填写的?

4月份我们开了6%的专票,也开了免税的普票,我该怎么申报增值税,之前还有留底抵扣的税 这样填写的,专管员说有问题,请问老师 哪里填错了呢
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
老师,我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候,也交税了,但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了,请问下我怎么填写,增值税减免申报明细表,下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
老师好,请问一下,1月份交了税控盘的钱,我按正常的在副表4和减免申报表填写了,但是因为本月是有留抵的,那个主表上在不显示这个税控的140元,留抵也没有增加,我这样填写有问题吗?还 是说在要交钱的那个月才填写?
老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票,在申报1月份增值税的时候已经抵扣,2月底发现开票的商品规格有误,当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
免税的,正规来说不能开专票。
这样的
你怎么在免税货物里面填写的?
你们这个应该是服务的。
免税普票这个填到10栏? 其他有问题吗
附表一,先去修改,在服务里面。
还有,你开了专票,不能免增值税的。
免费的业务开不了专票,你开了免费的业务,相当于放弃了免税政策。
免税发票开的是普票。也就是说看了免税的普票,我又开的这些专票。
免费的业务开不了专票,你开了免费的业务,相当于放弃了免税政策。 你没看懂这个 你放弃了免税政策 再具体的问你税务局 我这边是这么说直接不让开专票
问题是开的免税发票是普票,和之后开的专票没关系吧?专票是要交税的,意思是开了这些专票,导致我之前开的免税普票不能享受免税政策 这样吗吗?
专票是要交税的,意思是开了这些专票,导致我之前开的免税普票不能享受免税政策 这样吗吗? 是